Pytanie
Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi). Dokonujemy zakupu towaru głównie w Azji. W Chinach odbywać się będą targi, na które nasza firma (jeden pracownik) jest zaproszona przez organizatora. Nabyliśmy bilet lotniczy do Chin, faktura została wystawiona ze stawką 0%, przez polską firmę. Następnie po zakończeniu targów w Chinach nasza spółka ma refakturować koszty przelotu do Chin, na polską firmę, która działa w imieniu organizatora na terenie Polski.
Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę w celu uzyskania zwrotu kosztów podróży służbowej pracownika (bilet lotniczy)?
W której pozycji w deklaracji VAT-7 należy taką sprzedaż wykazać?