Pytanie
Spółka z o. o. została założona w lipcu (akt notarialny). Z powodu błędnie sporządzonych dokumentów, do sądu spółka została wpisana do KRS dopiero w grudniu. Wtedy też został jej nadany REGON, NIP i wtedy też została zgłoszona jako czynny podatnik VAT i VAT-UE. Spółka w okresie pomiędzy lipcem a grudniem dokonała przelewu w walucie na konto kontrahenta unijnego na poczet realizacji późniejszej inwestycji. Kontrahent wystawił dokument (rechnung) na spółkę z dopiskiem "w organizacji" jeszcze zanim został jej nadany NIP.
Jak ująć ten zakup (inwestycję)?
Czy będzie to WNT?
W jakim miesiącu należy ująć tę fakturę, jeśli pierwsza deklaracja VAT została złożona w grudniu zgodnie z VAT-R?