Pytanie
Kontrahent duński świadczy nam usługę w zakresie wypełniania deklaracji podatkowej za grudzień 2009 r. w Danii. Wystawił nam fakturę za ww. usługę, podając tylko swój numer podatkowy krajowy. Nie wiemy, czy kontrahent jest podatnikiem w ramach transakcji unijnych i posiada unijny numer VAT UE. Na fakturze umieszczony jest tylko nasz numer VAT UE.
Czy miejscem świadczenia ww. usługi jest Polska, czyli kraj odbiorcy? Czy jest to import usług? Jeżeli tak, to w których polach deklaracji VAT-7 mam pokazać tę transakcję? Czy mam ją również ująć w deklaracji VAT-UE?